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[判断题]

内审人员应保持审计的敏感性,多渠道搜集与银行业消费者权益保护有关的风险事项和问题,合理保证重大风险事项得到揭示。()

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更多“内审人员应保持审计的敏感性,多渠道搜集与银行业消费者权益保护有关的风险事项和问题,合理保证重大风险事项得到揭示。()”相关的问题

第1题

内部审计人员的()应不低于本机构其他部门同职级人员平均水平。

A.内审水平

B.专业水平

C.学历水平

D.薪酬水平

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第2题

审计人员执行审计业务时,应当保持应有的审计独立性,遇到下列()可能损害审计独立性情形的,应当向审计机关报告。

A.与被审计单位工作人员有夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲

B.与被审计单位负责人或者有关主管人员有夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲以及近姻亲关系

C.与被审计单位或者审计事项有(直接)经济利益关系

D.对曾经管理或者直接办理过的相关业务进行审计

E.可能损害审计独立性的其他情形

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第3题

在制定审计实施方案前,内审人员应对被审计单位相关经营管理和内部控制情况进行必要的调查,在对重要性水平和风险进行评估的基础上,根据内部控制审计目标,确定审计的(),制定具体的审计程序、步骤和方法。

A.对象、门店和地点

B.范围、内容和重点

C.规模、数量和人员

D.时间、地点和目标

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第4题

若出现营业执照信息与工商信息不一致的情况,柜面人员应多渠道加强账户资料真实性、准确性的检验,人工判别是否继续开户。()
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第5题

第六条专项审计实施过程中,社会中介机构人员要认真执行项目主管的组织和管理,做好()工作完成情况的统计,以便内审部及项目组成员能够对项目开展进度有较为清晰地了解。

A.每天

B.每周

C.每月

D.每季度

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第6题

对银行业消费者权益保护内部审计中发现的重大问题,内审部门应事后向董事会和高级管理层报告。()
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第7题

内审部应以()为基础制定内部审计工作计划,以确定与公司目标相一致的内部审计工作重点。

A.监察

B.巡视

C.风险

D.盈利

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第8题

《海关内部审计与企业稽查执法检查工作联系配合办法》适用于同级督察内审部门与稽查部门的联系配合()
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第9题

为保障内部审计职能的有效履行,各单位应当定期或按照要求向内审部提供公司经营和管理信息,主要包括()

A.定期或按照要求向内审部提供业务经营计划

B.召开有关经营管理方面的重要会议,应通知内审部

C.各单位机构设置及变动情况、人事任免通知应抄送内审部

D.各单位收到的各类重要经营管理文件应分送内审部阅知

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第10题

下列属于钳形电流表使用错误的是()

A.使用的钳形电流表一定要经过相关的审计检定部门检测合格

B.测量时,应戴绝缘手套,测试人员必须与带点物体保持零距离

C.钳形电流表能测量裸导体的电流

D.严禁在测量过程中切换钳形电流表的挡位,若需要换挡时,应先将被测导线从钳头退出再切换挡位

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