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[多选题]

以下审计业务中,属于合规性审计业务的有()。

A.审查与银行签订的合同,确定被审计单位是否遵守法定要求

B.对计算机信息系统进行审计,并向被审计单位管理层提出经营管理建议

C.检查工薪率是否符合工薪法规定的最低限额

D.执行审计工作,对财务报表是否按照规定的标准编制发表审计意见

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更多“以下审计业务中,属于合规性审计业务的有()。”相关的问题

第1题

下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环控制测试的有()。

A.实地观察仓库验收原材料的情况

B.抽查领料凭证上反映的手续是否齐备

C.编制存货跌价准备明细表,并与报表、总账和明细账核对

D.抽查被审计单位若干月份盘点记录,检查盘点程序的合规性

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第2题

下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测评的有()

A.抽查被审计单位若干月份盘点记录,检查盘点程序的合规性

B.实地观察仓库验收原材料的情况

C.编制存货跌价准备明细表,并与报表、总账和明细账核对

D.计算毛利率并分析本期与上期有无明显变化

E.抽查领料凭证上反映的手续是否齐备

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第3题

按照审计业务内容不同,可以划分为注册会计师审计、合规性审计、绩效审计。()
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第4题

根据巴塞尔委员会的意见,银行在反洗钱行动中的三道防线应着重于:()

A.信息技术、业务线和反洗钱合规

B.业务线、信息技术和审计

C.审计、反洗钱合规和管理委员会

D.反洗钱合规、业务线和审计

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第5题

审计类产品有哪些需求背景?()

A.等级保护合规

B.满足行业审计规范

C.业务风险识别、安全策略优化

D.事件调查、问责

E.自身业务发展需要

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第6题

下列审计工作底稿中属于业务类工作底稿的有()。

A.企业营业执照

B.审计业务约定书

C.审计计划

D.符合性测试形成的工作底稿

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第7题

被审计单位银行存款日记账余额与银行对账单余额不一致时,审计人员应采用办法有()。

A.编制或获得银行存款余额调节表

B.审核银行存款日记账余额与否对的

C.规定被审计单位调节银行存款日记账

D.检查银行存款收支凭证与否合规

E.重新测试与银行存款业务关于内部控制

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第8题

下列业务中,可能属于合理保证业务的有()。

A.财务报表审计业务

B.财务报表审阅业务

C.内部控制审核业务

D.预测性财务信息审核业务

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第9题

各单位()是本业务领域合规主管部门,承担本业务领域合规管理责任。

A.业务主管部门

B.审计部门

C.纪检监察部门

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第10题

下列各项业务中,属于其他鉴证业务的有_______。

A.预测性财务信息审核

B.年度财务报表审计

C.财务报表审阅

D.对财务信息执行商定程序

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