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[主观题]

请简述内部控制评价和内部控制审计的区别和联系。

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更多“请简述内部控制评价和内部控制审计的区别和联系。”相关的问题

第1题

内部审计要做到客观地审查和评价经营活动和内部控制,就必须具有()。 A.合法性 B.科

内部审计要做到客观地审查和评价经营活动和内部控制,就必须具有()。

A.合法性

B.科学性

C.独立性

D.合理性

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第2题

因为对内部控制的内部控制测试不是每次审计必作的,故对内部控制的研究评价不是每次审计必作的。此题为判断题(对,错)。参考答案:错误
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第3题

下列各项中,属于注册会计师在对被审计单位整体层面的监督进行了解和评估时,考虑的主要因素有( )。
下列各项中,属于注册会计师在对被审计单位整体层面的监督进行了解和评估时,考虑的主要因素有()。

A.被审计单位是否定期评价内部控制

B.管理层是否采纳内部审计人员和注册会计师有关内部控制的建议

C.管理层是否及时纠正控制运行中的偏差

D.是否存在协助管理层监督内部控制的职能部门(如内部审计部门)

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第4题

下列选项中不会产生自我评价风险的是()。A.审计业务与代编财务报表服务业务B.审计业务与内部控制

下列选项中不会产生自我评价风险的是()。

A.审计业务与代编财务报表服务业务

B.审计业务与内部控制审核业务

C.审计业务与内部审计服务业务

D.审计业务与管理咨询业务

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第5题

()负责审查银行内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计。

A.审计委员会

B.内部审计部门

C.首席审计官

D.内部审计人员

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第6题

下列各项均为计划审计的步骤。其中,()主要与具体审计计划的制定有关。A.了解被审计单位的内部控制B

下列各项均为计划审计的步骤。其中,()主要与具体审计计划的制定有关。

A.了解被审计单位的内部控制

B.评价被审计单位的控制风险

C.初步评价重要性水平

D.执行分析性程序

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第7题

下列有关注册会计师了解内部控制的说法中,正确的有()。

A.注册会计师在了解被审计单位内部控制时,应当确定其是否得到一贯执行

B.注册会计师询问被审计单位人员不足以评价内部控制设计的有效性

C.注册会计师不需要了解被审计单位所有的内部控制

D.注册会计师对内部控制的了解通常不足以测试控制运行的有效性

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第8题

内部管理审计要求内部审计必须检查和评价单位的内部控制制度和管理活动()
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第9题

内部审计履行职责的途径包括()。

A.评价和改善风险管理

B.评价和改善内部控制

C.评价和改善治理程序的效果

D.制定内部控制制度

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第10题

注册会计师应当贯彻()的思路,恰当地计划内部控制审计工作,制订总体审计策略和具体审计计划。

A.风险导向审计

B.内部控制评价

C.制度基础审计

D.内部控制审核

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