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[单选题]

下列关于被审计单位违反法律法规的说法中,不恰当的是()。

A.被审计单位无意违背除适用的财务报告编制基础以外的现行法律法规的行为属于违反法律法规行为

B.被审计单位需要遵守的所有法律法规,构成注册会计师在财务报表审计中需要考虑的法律法规框架

C.违反法律法规包括由治理层、管理层或员工实施的与被审计单位经营活动无关的不当个人行为

D.在考虑被审计单位的一项行为是否违反法律法规时,注册会计师可以考虑征询法律意见

答案
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更多“下列关于被审计单位违反法律法规的说法中,不恰当的是( )。”相关的问题

第1题

下列关于违反法律法规行为的说法中,恰当的有( )。
下列关于违反法律法规行为的说法中,恰当的有()。

A.如果认为违反法律法规行为对财务报表具有重大影响,被审计单位在财务报表中对该违反法律法规行为作出了恰当反映,注册会计师应当出具无保留意见的审计报告

B.如果认为违反法律法规行为对财务报表具有重大影响,注册会计师应当要求被审计单位在财务报表中予以恰当反映

C.注册会计师应当实施相应的审计程序查出所有违反法律法规行为

D.如果认为违反法律法规行为对财务报表有重大影响,且未能在财务报表中得到恰当反映,注册会计师应当出具保留意见或否定意见的审计报告

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第2题

下列关于注册会计师对于其他信息的责任的说法中,不正确的是()。

A.注册会计师应当提请被审计单位作出适当安排,以便在审计报告日前获取其他信息

B.注册会计师没有专门责任确定其他信息是否得到适当陈述

C.根据法律法规或监管要求,注册会计师可能需要承担与其他信息相关的额外责任

D.注册会计师对财务报表出具审计报告时,可能需要考虑其他信息

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第3题

下列有关审计机关作出审计决定的表述中,正确的是()

A.被审计单位对审计机关作出的有关财政收支的审计决定不服时,可以提请审计机关的上级人民政府裁决

B.被审计单位对审计机关作出的有关财政收支的审计决定不服时,可以依法申请行政复议或者提起行政诉讼

C.审计决定书与审计组征求意见的审计报告不一致并且加重处罚的,审计机关应当按照有关法律法规的规定及时告知被审计对象和有关责任人员,听取其陈述和申辩

D.上级审计机关认为下级审计机关做出的审计决定违反国家有关规定的,应当直接作出变更或者撤销的决定

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第4题

注册会计师没有责任防止被审计单位的违反法律法规行为,但应发现财务报表中所有的违反法律法规行为。()
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第5题

下列有关评价错报的说法中,正确的是()。

A.错报低于财务报表整体的重要性,注册会计师应当将其评价为不重大错报

B.如果法律法规限制注册会计师向管理层或被审计单位内部的其他人员通报某些错报,注册会计师应当直接出具无法表示意见的审计报告

C.确定一项分类错报是否重大时,注册会计师需要进行定性评估

D.注册会计师在审计过程中,要及时与被审计单位管理层沟通所有的错报

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第6题

以下哪项不属于国家审计机关的权限?

A.向社会公布审计结果

B.要求被审计单位报送有关资料

C.对违反法律法规的责任人员给予行政处分

D.申请人民法院进行资产保全

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第7题

下列有关内部控制审计报告的相关说法中,正确的有()。

A.强调事项段不影响对财务报告内部控制发表的审计意见

B.如果在审计过程中注意到的非财务报告内部控制存在重大缺陷,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加强调事项段

C.如果内部控制存在多项重大缺陷,应当增加强调事项段予以说明

D.如法律法规的相关豁免规定允许被审计单位不将某些实体纳入内部控制的评价范围,注册会计师可以增加强调事项段予以说明

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第8题

下列有关职业道德基本原则的说法中,错误的是()。

A.注册会计师在所有的职业活动中,都应当保持独立性

B.在审计业务中,注册会计师针对有问题的信息按照规定出具了恰当的非无保留意见审计报告,不被视为违反诚信原则

C.如果法律法规要求注册会计师提供审计工作底稿,则不违反保密原则

D.注册会计师不得将其审计客户财务报表时获知的涉密信息提供给朋友

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第9题

下列各项中,可用作效益审计评价标准的有()。

A.具体行业标准

B.国家有关政策

C.国家审计准则

D.被审计单位编制的预算

E.国家法律法规

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第10题

下列关于注册会计师审计的说法中,正确的有()。

A.财务报表审计中用到的标准通常是审计准则

B.财务报表审计出具的审计报告也可以供管理层进行内部决策

C.从某种意义上说,经营审计更像是管理咨询

D.合规性审计的结果通常报送给被审计单位管理层或者外部特定使用者

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第11题

关于内部审计的下列说法中,不正确的是()。A.对内部控制进行监控是内部审计的工作职责B.相对于政府

关于内部审计的下列说法中,不正确的是()。

A.对内部控制进行监控是内部审计的工作职责

B.相对于政府审计、注册会计师审计而言,独立性最弱

C.它是被审单位内部控制的一个重要组成部分

D.与注册会计师审计的公正性相同

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