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[判断题]

簿记员依据财务发票在账务系统中进行发票勾稽、核对吗()

答案

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第1题

不同资金池转款,转出资金池无对应的可开额度,根据发票状态不同,作废发票流程不同()

A.暂存财务发票:需先发送发票作废邮件到账务组,发票在税控处理作废后转款审核岗处理凤巢及派送系统作废

B.已派送发票:收到客户返回的发票原件后同暂存发票处理流程一致

C.电子发票,直接作废电子发票并勾选系统站内信通知客户即可

D.无需操作

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第2题

4月30日,供应商给客户开具一张增值税专用发票,5月3日总账会计进行账务处理时,通过【发票-勾选认证】获取到了此张专票信息,经财税顾问与客户沟通,此张发票可以先入账,但是需要在税款所属期5月份进行抵扣,总账会计勾选发票后,需要点击()。

A.删除发票

B.设为不在读取

C.认证

D.入账

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第3题

总账会计小刘在进行账务处理时,发现客户W(一般纳税人)提供的采购发票中包含100张专用发票、50张普通发票,这时候小刘要使用SAP的哪些功能才能最快速的将发票录入系统中呢?()

A.远程提取

B.扫码采集

C.获取发票

D.发票录入

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第4题

坏账核销申请由___部门提出,坏账核销处理需经内部各相关部门的审批,并按照会计制度规定进行账
务处理,抵减欠费,计费账务系统依据财务批准核销的通知,在系统中对明细数据做核销标注。

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第5题

实训步骤:(1)预收/预付账款管理1.录入采购单登录易飞ERP系统,在系统主界面中选择“进销存管理”→
实训步骤:(1)预收/预付账款管理1.录入采购单登录易飞ERP系统,在系统主界面中选择“进销存管理”→

实训步骤:(1)预收/预付账款管理

1.录入采购单登录易飞ERP系统,在系统主界面中选择“进销存管理”→“采购管理子系统”,进入“采购管理子系统”界面,单击“录入采购单”模块,进入界面,单击“新增”按钮即可进行相关信息录入,12月26日采购业务员李文向嘉禾加工厂订货,需求背垫100个、90元/个,中支150个、70元/个,总采购金额19500元,预计在28日交货。

2.录入付款单选择“光华家具”,以005账号(应付会计李丽)重新登录系统。在系统主界面中选择“财务管理”→“应付管理子系统”,进入“应付管理子系统”界面,单击“录入付款单”模块,进入“录入付款单”界面,单击“新增”按钮进行录入,12月26日,应付会计李丽向嘉禾加工厂预付定金3000元,录入完成单击“保存”按钮并关闭该界面。

3.录入进货单选择“光华家具”,以003账号(库管员刘争)重新登录系统。在“采购管理子系统”界面中单击“录入进货单”模块,进入“录入进货单”界面,单击“新增”按钮进行录入,12月29日,嘉禾加工厂送货,随货附发票,仓库管理员刘争办理入库,并依据发票确立应付账款,录入完成单击“保存”按钮并关闭该界面。

4.审核采购发票12月29日,应付会计李丽依据进货信息,确立应付账款为19500元。在“应付管理子系统”界面中单击“录入采购发票”模块,进入“录入采购发票”界面,单击“查询”按钮,依据进货单号FPJH-20141229001查询对应的采购发票,单击“审核”按钮进行确认。

5.再次录入付款单_______________________________________________________________。简述“再次录入付款单”的具体操作。

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第6题

总账会计小张针对小规模纳税人C客户进行账务处理,在获取发票以后,到税费计算页面进行算税,但是打开税费计算后发现界面中当月是一片空白,请问这是什么原因?()

A.产品存在bug,应显示税种没有显示

B.该客户当月不需要进行税费计算和处理

C.该客户未在客户档案中维护税费种认定信息

D.小张录入发票信息错误

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第7题

下列与销售相关的内部控制中,与营业收入的发生认定直接相关的是()。

A.仓库只有在收到经批准的销售单时才能编制发运凭证并供货

B.负责开具销售发票的员工无权修改开票系统中已设置好的商品价目表

C.依据有效的发运凭证和销售单、及销售发票记录销售

D.一般定期对应收账款的可回收性进行评估,并基于一定的指标(例如账龄、客户的财务状况等)计提坏账准备

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第8题

一般纳税人【采购发票】手工录入的“增值税电子普通发票(通行费)”不需要进行勾选认证,可直接在税费计算时自动抵扣税款。()
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第9题

在统计执法检查中,下列不属于被检查单位统计违法行为的是()。

A.拒绝检查人员使用该单位的打印机

B.拒绝检查人员进入财务系统查看

C.拒绝提供检查所需的发票原件

D.隐匿出入库单

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第10题

电费账务工作应每日审查各类日报表,确保()一致。

A.实收电费明细与银行进账单

B.实收电费与进账金额

C.实收电费与财务账目

D.各类发票及凭证与报表数据

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第11题

财务部门在进行账务处理时将发现的假发票,退回经办人员,由经办人负责联系客户进行发票的更换()
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