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[多选题]

《内部控制—整合框架》对于内部控制的目标所作的定义包括()。

A.经营目标

B.报告目标

C.合规目标

D..发展目标

答案
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更多“《内部控制—整合框架》对于内部控制的目标所作的定义包括()。”相关的问题

第1题

下列选项中不属于《内部控制整合框架》报告中提到的内部控制目标的是()。

A.经营目标

B.合规目标

C.报告目标

D.战略目标

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第2题

《内部控制整合框架》是内部控制发展历程中的一座里程牌,其提出的内部控制目标包括()。

A.资产安全目标

B.经营目标

C.报告目标

D.合规目标

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第3题

C0S0《内部控制一一整合框架》原则8指出,组织应在评估影响其目标实现的风险时,考虑()。

A.营运风险

B.战略风险

C.舞弊风险

D.财务风险

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第4题

《企业风险管理框架》与《内部控制整合框架》相比,其创新主要体现在以下方面()。

A.增加了战略目标,扩大了报告的范畴

B.增加了目标设定、风险识别和风险应对三个要素

C.提出了风险偏好和风险容忍度两个新概念

D.提出了一个新的观念——风险组合观

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第5题

《企业风险管理框架》报告完全取代了《内部控制整合框架》报告。()
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第6题

《企业风险管理-整合框架》中将内部控制的要素扩展为()。

A.六个

B.七个

C.八个

D.九个

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第7题

下列属于《内部控制——整合框架》中监督活动方面的原则的有:

A.董事会应展现出其独立于管理层,并对内部控制的运行和成效实施监督

B.组织应就影响内部控制发挥作用的事项,与外部进行沟通

C.组织应选择、开展并实施持续和(或)单独评估,以确认内部控制的各要素存在并持续运行

D.组织应通过政策和程序来实施控制活动

E.组织应评价内部控制缺陷,并及时与整改责任方沟通,必要时还应与高级管理层和董事会沟通

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第8题

COSO2017年《内部控制新框架》强调了制定战略、业务目标和提升绩效过程中风险管理的价值。()
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第9题

下列有关注册会计师了解内部控制的说法中,错误的是()。

A.注册会计师应当了解与特别风险相关的控制

B.注册会计师应当了解与财务报表审计相关的内部控制

C.对于一项自动化应用控制,只要信息技术一般控制未发生变化,注册会计师就无需了解

D.针对与经营目标相关的控制和合规目标相关的控制,注册会计师可能也需要了解

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第10题

内部控制主要聚焦在企业的运营和对于相关法律法规的遵从性上。下列那一选项不属于内部控制的聚焦点()

A.与财务报告目标相关的舞弊风险

B.与合规目标相关的控制活动

C.与运营目标相关的持续及独立评估

D.实现企业愿景与价值的治理和文化

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第11题

注册会计师对于控制风险进行再评价时,只有在确认()的情况下,才能将控制风险评价为低水平。

A.控制政策和程序与审计目标相关

B.控制政策和程序与认定相关

C.通过内部控制测试已获得证据,证明控制有效

D.通过内部控制性测试已获得证据,证明控制无效

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