单位款项转个人账户业务,经办柜员职责及审核要点有()。
A.审核支票是否真实、有效,是否超过提示付款期限,票据要素是否齐全、清晰无误
B.无条件支付的承诺
C.审核转账支票日期、金额大小写是否正确
D.核对预留印鉴并折角验印
E.核心录入是否正确
A.审核支票是否真实、有效,是否超过提示付款期限,票据要素是否齐全、清晰无误
B.无条件支付的承诺
C.审核转账支票日期、金额大小写是否正确
D.核对预留印鉴并折角验印
E.核心录入是否正确
第1题
A.业务核算章
B.业务受理章
C.业务公章
D.转讫章
第4题
B、负责按照有关财经法律、法规、制度及_上级经办机构的统一部署和要求,及时整理各类会计原始凭证,对基金收入、支出等账务进行会计核算,按期记账、对账、结账,及时整理、装订会计资料
C、按照规定的财务审批程序及审核无误的收付款凭证,办理款项的收付业务;登记管理各种票据等
D、按照国家有关现金管理办法和银行结算制度以及单位的有关规定,办理本单位基金的收付业务
第5题
A.个人账户开户。主要表现为个人客户利用伪造的身份证件办理开户
B.个人存、取款。主要表现为交易成功,客户未在记账凭证上签字确认
C.无折/无卡存款。主要表现为客户办理无折/卡存款时,没有填写存款凭条,之后客户对存款金额等内容提出异议
D.单位存、取款业务。主要表现为柜员将单位存入现金、汇入款项或汇出款项转入自己控制账户,之后滚动挪用客户资金
第6题
A.审查客户转账支票是否在提示付款期内,审核借、贷方账号是否真实、有效。
B.审核转账支票.转账存款单.转账贷方传票内容填写是否准确完整,核对预留印鉴。
C.审核客户身份证是否在有效期内。
D.确保核心系统录入准确无误,提交远程授权岗授权。
E.审核交易成功后输出内容准确无误,客户签名是否正确。
第7题
A.清点待出库现金,确保现金达到五好钱捆,点准、挑净、墩齐、捆紧、盖章清楚。
B.现金调拨单要素(日期.调出/调入机构名称.金额大小写、券别,签章等)填写齐全、准确无误。
C.提交网点业务主管审核,加盖调送款预留印鉴(业务公章、有权人签章)。
D.审核是否经有权人审批签字。
E.核心系统做现金出库,提交远程授权岗授权。
第9题
A.经会计主管审核签字后经办柜员应将汇票暂时收存
B.经办柜员填制退票理由书附一联查询书通过同城交换提交原提出行
C.柜员向通过农信银资金清算系统向出票行(社)发出查询
D.俟出票行(社)补足信息后,由经办柜员填制划款凭证,并要求在当日通过同城票据交换将款项划给收款人
第10题
A.发起行在个人通存交易当日发现因柜员操作原因导致的短款,柜员使用“6874农信银存款冲销”交易,对原业务进行冲销。
B.办理个人账户通存通兑业务,因柜员操作原因导致短款,农信银存款冲销交易完成后,柜员依然存在短款的,应第一时间与客户协商解决,无法解决的,柜员通过“6877农信银错账控制/解控”交易进行农信银错账控制。
C.原交易网点协商上客户退款后,柜员使用“6877农信银错账控制/解控”交易,进行错账解控
D.原交网点无法进行错账解控的,需向省联社发送《协助解除控制错账款项申请》,由开户行进行错账解控。
第11题
A.柜员收妥现金并与《结算业务委托书》上填写的金额核对是否一致
B.柜员执行“[492009]汇款扣账业务“交易将款项存入过渡账户,再执行“[430001]汇票签发“交易进行处理
C.交易成功,柜员打印业务交易凭证,《结算业务委托书》加盖业务讫章和经办员章
D.柜员需将《结算业务委托书》第一联交汇票申请人作受理回单,第二联作记账凭证的附件,第三联据以签发汇票,并作汇出凭证的附件