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[多选题]

从国际内部审计职责说明书的演变来看,内部审计在发展过程中经历了以下()。

A.以财务审计为主的阶段

B.以经济责任审计为主的阶段

C.以业务审计为主的阶段

D.以管理审计为主的阶段

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更多“从国际内部审计职责说明书的演变来看,内部审计在发展过程中经历了以下()。”相关的问题

第1题

从本质内容来看,审计对象就是()。

A.被审计单位的经济活动

B.被审计单位的会计资料

C.被审计单位的相关资料

D.被审计单位的内部控制制度

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第2题

1994年7月和8月,巴林银行曾对新加坡期货公司进行了一次内部审计,审计在职责分工层面提出了明确的建议,但该审计报告没得到很好的执行。从巴塞尔委员会《操作风险管理与监管的稳健做法》10项原则看,这一点体现出巴林银行违反了()。

A.原则2内部审计的角色

B.原则3管理者的角色

C.原则4风险识别评估

D.原则7业务连续性管理

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第3题

注册会计师描述内部控制的主要方法有()。

A.文字说明书

B.调查问卷表

C.交易流程图

D.审计计划

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第4题

在特殊情况下,合规管理部门的职责可由内部审计部门履行。()
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第5题

下列各项审计中,起源、发展最早的是()

A.内部审计

B.政府审计

C.注册会计师审计

D.国际审计

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第6题

关于内部审计的下列说法中,不正确的是()。A.对内部控制进行监控是内部审计的工作职责B.相对于政府

关于内部审计的下列说法中,不正确的是()。

A.对内部控制进行监控是内部审计的工作职责

B.相对于政府审计、注册会计师审计而言,独立性最弱

C.它是被审单位内部控制的一个重要组成部分

D.与注册会计师审计的公正性相同

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第7题

在审计职责和作用上,内部审计的审计结论对本部门、本单位具有强制性。()A.正确B.错误

在审计职责和作用上,内部审计的审计结论对本部门、本单位具有强制性。()

A.正确

B.错误

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第8题

根据《中国银监会关于印发商业银行内部审计指引的通知》(银监发〔2017〕12号),内部审计部门有权获取与审计有关的信息,列席或参加与内部审计职责有关的会议,参加相关业务培训。()
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第9题

关于内部审计的下列论断中,正确的是()。

A.其主要内容之一是审查各项内部控制的执行情况

B.其主要职责之一是同注册会计师讨论审计的范围

C.内部审计是被审计单位内部控制系统的重要组成部分

D.内部审计特别能帮助注册会计师确定审计的范围

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第10题

注册会计师审计与内部审计的区别体现在()等方面。

A.所依据的准则

B.审计的独立性

C.审计的内容和日的

D.审计的职责和作用

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第11题

注册会计师审计作为外部审计,往往要对内部审计的情况进行了解并考虑利用其工作成果,其主要原因是()。

A.在审计监督体系中,内部审计的独立性最弱

B.在审计的方式上,内部审计的安排最灵活

C.在审计的内容和目的上,内部审计主要是各项内部控制的执行情况

D.在审计的职责和作用上,注册会计师对外出具的审计报告具有鉴证作用

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