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[单选题]

内部控制的局限性有()

A.内部控制的设计与运行受制于成本效益原则

B.内部控制一般仅针对常规业务活动设计

C.内部控制人员都有较强的独立性,不会相互勾结而失效

D.内部控制可能因执行人员滥用职权或屈服于外部压力而失败

答案
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更多“内部控制的局限性有()”相关的问题

第1题

下列导致控制失效的原因中,属于内部控制固有局限性的有()

A.信息技术出现故障

B.人员素质不适应岗位要求

C.出现未预计到的业务

D.控制可能由于两个或更多的人员串通而被规避

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第2题

人为错误属于内部控制执行局限性的典型表现之一。()
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第3题

下列行为,属于内部控制设计局限性的是()。

A.串通舞弊

B.成本限制

C.人为错误

D.越权操作

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第4题

下列行为,属于内部控制执行局限性的是()。

A.例外事项

B.越权操作

C.成本限制

D.双重确认

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第5题

内部控制可以为企业实现其目标提供合理保证,而不是绝对保证,原因在于下列哪一选项()

A.员工不严格执行内部控制措施

B.内部控制的目标制定不合理

C.内部控制本身具有一定的局限性

D.内部控制制度有待进一步完善

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第6题

下列关于内部控制的表述中,错误的是:

A.控制风险始终大于零

B.内部控制具有固有局限性

C.如果内部控制足够健全有效,内部控制测试可以代替实质性程序

D.审计人员在确定内部控制的可信赖程度时,应当保持应有的职业谨慎

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第7题

注册会计师对关联方及其交易的审计,并不能保证发现关联方及其交易的所有错报和漏报,这是因为()

A.关联方及其交易的复杂性

B.被审计单位内部控制的局限性

C.会计师事务所内部控制的局限性

D.审计测试的固有限制

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第8题

内部控制存在固有的局限性,无论如何设计和执行,只能对财务报告可靠性提供合理保证。内部控制存在的固有局限性主要包括()

A.在决策时认为判断可能出现错误

B.可能由于两个或更多的人员进行串通或管理层凌驾于控制之上而被规避

C.被审计单位拥有的员工的多少

D.被审单位内部人员素质

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第9题

由于内部控制存在固有的局限性,审计人员只能对财务报告的可靠性提供合理保证。()此题为判断题(对,错)。参考答案:错误
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第10题

以下哪种情况发生时金融机构应当对全系统或特定领域开展洗钱风险评估()?

A.内部控制制度有重大调整

B.反洗钱监管政策发生重大变化

C.拓展新的销售或展业渠道

D.拓展新的业务领域

E.设立新的境外机构

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