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[单选题]

无论评估被审计单位风险大小,审计人员必须实施的审计程序是()。

A.控制测试

B.实质性测试

C.审计抽样

D.风险评估

答案
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更多“无论评估被审计单位风险大小,审计人员必须实施的审计程序是()。”相关的问题

第1题

若审计人员可以接受的审计风险为5%,评估被审计单位的重大错报风险为40%,则检查风险为()。A.0.2B.

若审计人员可以接受的审计风险为5%,评估被审计单位的重大错报风险为40%,则检查风险为()。

A.0.2

B.0.7

C.0.95

D.0.125

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第2题

审计人员可接受的审计风险为5%,评估被审单位的固有风险和控制风险分别为80%和30%,则检查风险为()

A.0.2

B.0.7

C.0.95

D.0.208

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第3题

下列陈述中不恰当的是()。

A.审计人员了解被审计单位及其环境后若评估确定的重要性较低,则说明其面临较高的审计风险

B.审计人员了解被审计单位及其环境后若评估确定的重要性水平越低,则说明审计风险越高,需要实施的审计程序越多。

C.审计人员确定的重要性水平偏低会导致其错误高估审计风险,实施没有必要的审计程序,从而影响审计效率

D.审计人员按照计划确定的重要性水平实施审计程序后,如果决定接受更低的重要性水平,则审计风险将降低。

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第4题

评估被审计单位的重大错报风险时,审计人员应着重考虑()。

A.行业环境发生变化

B.重大的关联方交易

C.会计计量过程复杂

D.内部控制薄弱

E.存在未决诉讼和或有负债

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第5题

在制定审计实施方案前,内审人员应对被审计单位相关经营管理和内部控制情况进行必要的调查,在对重要性水平和风险进行评估的基础上,根据内部控制审计目标,确定审计的(),制定具体的审计程序、步骤和方法。

A.对象、门店和地点

B.范围、内容和重点

C.规模、数量和人员

D.时间、地点和目标

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第6题

在以下风险评估程序中,属于注册会计师实施分析程序的是()。

A.研究不同财务数据之间的内在关系

B.询问营销人员或销售人员

C.追踪交易在财务报告信息系统中的处理过程

D.检查被审计单位的经营计划

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第7题

审计人员在了解被审计单位的内部控制时,需要了解相关的控制程序。了解控制程序的总要求是:通过充分了解,能()

A.适当地评估控制风险

B.识别和理解各类主要交易和事项的发生过程

C.合理地制定审计计划

D.评价管理当局对内部控制的态度、认识和措施

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第8题

在评估与账户余额或交易有关的固有风险时审计人员应着重考虑()因素。A.管理人员的品行和能力B.影

在评估与账户余额或交易有关的固有风险时审计人员应着重考虑()因素。

A.管理人员的品行和能力

B.影响被审计单位所在行业的环境因素

C.在正常的会计处理程序中容易被漏记的交易或事项

D.管理人员遭受的异常旅力

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第9题

注册会计师在实施风险评估时可以通过向相关人员询问来获得对被审计单位及其环境的了解。下列对相
关人员的询问不恰当的是()。

A.询问治理层有助于注册会计师理解财务报表编制的环境

B.询问内部审计人员有助于注册会计师了解其针对被审计单位内部控制设计和运行有效性而实施的工作

C.询问参与生成、处理或记录复杂或异常交易的员工有助于注册会计师评估被审计单位选择和运用某项会计政策的适当性

D.询问内部法律顾问有助于注册会计师了解有关法律法规的遵循情况

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第10题

下列关于注册会计师确定进一步审计程序的理解,恰当的有()。
下列关于注册会计师确定进一步审计程序的理解,恰当的有()。

A.如小型被审计单位不存在能够被注册会计师识别的控制活动,注册会计师采取的可能是综合性方案

B.如仅通过实质性程序无法应对重大错报风险,注册会计师必须实施控制测试

C.如注册会计师的风险评估程序未能识别出与认定相关的任何控制,注册会计师必须实施控制测试

D.风险的重要性会影响注册会计师设计的进一步审计程序

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第11题

现代审计是以内部控制测试为基础的审计。注册会计师在审计中之所以重视与信赖内部控制,最主要的原
因是()。

A.建立健全内部控制不是注册会计师的责任,而是管理当局的责任

B.控制程序可能对被审计单位的工作效率和获利能力产生影响

C.内部控制良好时,注册会计师可能评估其控制风险较低而减少实质性测试

D.内部控制可能因执行人员滥用职权或内外串通而失效

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