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[主观题]

注册会计师了解被审计单位销售交易内部控制后,发现下列各项中最能预防员工贪污、挪用销货款的有效

的方法是()。

A.记录应收账款明细账的人员不得兼任出纳

B.收取客户支票与收取客户现金由不同人员担任

C.请客户将货款直接汇入公司所指定的银行账户

D.公司收到客户支票后立即寄送收据给客户

答案
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更多“注册会计师了解被审计单位销售交易内部控制后,发现下列各项中最能预防员工贪污、挪用销货款的有效”相关的问题

第1题

注册会计师通常可以通过()程序,了解销售与收款循环的业务活动和相关内部控制。
注册会计师通常可以通过()程序,了解销售与收款循环的业务活动和相关内部控制。

A、获取并阅读被审计单位的相关业务流程图或内部控制手册等资料

B、观察仓储部门人员是否以及如何将装运的商品与销售单上的信息进行核对

C、检查销售单、发运凭证、客户对账单等

D、选取一笔已收款的销售交易,追踪该笔交易从接受客户订购单直至收回货款的整个过程

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第2题

在了解被审计单位内部控制时,下列程序中,注册会计师通常不会实施的是()。

在了解被审计单位内部控制时,下列程序中,注册会计师通常不会实施的是()。

A.查阅内部控制手册

B.追踪交易在财务报告信息系统中的处理过程

C.重新执行某项控制

D.现场观察某项控制的运行

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第3题

下列有关注册会计师了解内部控制的说法中,错误的是()。

A.注册会计师应当了解与超出被审计单位正常经营过程的重大关联方交易相关的控制

B.注册会计师应当了解与会计差错更正相关的控制

C.注册会计师应当了解与特别风险相关的控制

D.注册会计师应当了解与会计估计相关的控制

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第4题

下列关于注册会计师了解内部控制的说法中,不恰当的是()。

A.内部控制能对被审计单位实现财务报告目标提供绝对保证

B.在了解被审计单位的内部控制时,不仅要关注内部控制的设计,还要关注内部控制的执行

C.特别风险通常与重大的非常规交易和判断事项有关

D.在某些情况下,仅通过实施实质性程序不能获取充分、适当的审计证据

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第5题

在了解被审计单位及其环境时,注册会计师实施的风险评估程序有()。

A.询问管理层和被审计单位内部其他人员

B.检查文件、记录和内部控制手册

C.追踪交易在财务报告信息系统中的处理过程(穿行测试)

D.分析财务数据之间以及财务数据与非财务数据之间的内在关系

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第6题

注册会计师在了解被审计单位的重要内部控制时,不应实施的程序是()。

A.询问P公司的有关人员,并查阅相关内部控制文件

B.检查内部控制生成的文件和记录

C.选择若干具有代表性的交易和事项进行穿行测试

D.重新执行P公司的重要内部控制

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第7题

注册会计师在实施风险评估时可以通过向相关人员询问来获得对被审计单位及其环境的了解。下列对相
关人员的询问不恰当的是()。

A.询问治理层有助于注册会计师理解财务报表编制的环境

B.询问内部审计人员有助于注册会计师了解其针对被审计单位内部控制设计和运行有效性而实施的工作

C.询问参与生成、处理或记录复杂或异常交易的员工有助于注册会计师评估被审计单位选择和运用某项会计政策的适当性

D.询问内部法律顾问有助于注册会计师了解有关法律法规的遵循情况

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第8题

注册会计师在了解被审计单位的内部控制并对固有风险进行评估后,应当据此对各重要账户或交易类别的控制风险做出最终评价。此题为判断题(对,错)。参考答案:错误
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第9题

下列关于注册会计师了解内部控制的说法中,不正确的是()。A.内部控制只能对财务报告的可靠性提供

下列关于注册会计师了解内部控制的说法中,不正确的是()。

A.内部控制只能对财务报告的可靠性提供合理的保证,而非绝对的保证

B.在了解被审计单位的内部控制时,只需关注控制的执行

C.特别风险通常与重大的非常规交易和判断事项有关

D.在某些情况下,仅通过实施实质性程序不能获取充分、适当的审计证据

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第10题

注册会计师应该从以下哪些方面了解投资与筹资循环?()

A.了解并详细记录与被审计单位筹资、投资和财务报告相关的内部控制的设计情况

B.针对关于筹资和投资循环的控制目标,记录相关内部控制活动的具体情况,以及被该控制活动影响到的交易和账户余额的认定

C.执行穿行测试,确定相应的控制是否得到了执行,从而加强对交易流程和相关控制的进一步了解

D.在了解和评价筹资、投资有关控制设计和执行情况后,应当记录相关的风险以及拟应对措施

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