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[判断题]

内部控制缺陷按是否影响财务报告可靠性目标来分,可分为重大内部控制缺陷和一般部控制缺陷。()

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更多“内部控制缺陷按是否影响财务报告可靠性目标来分,可分为重大内部控制缺陷和一般部控制缺陷。()”相关的问题

第1题

内部控制应实现的目标是合理保证()

A.财务报告的可靠性

B.经营的效率和效果

C.经营的合法性

D.财务报告的准确性

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第2题

内部控制的目标不包括以下哪项?()A.财务报告的可靠性B.持续经营能力C.经营的效率和效果D.在所有

内部控制的目标不包括以下哪项?()

A.财务报告的可靠性

B.持续经营能力

C.经营的效率和效果

D.在所有经营活动中遵守法律法规的要求

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第3题

关于注册会计师对非财务报告内部控制重大缺陷责任,下列说法错误有()。

A.注册会计师没有任何责任发现和报告非财务报告内部控制存在重大缺陷

B.对财务报告内部控制审计过程中注意到非财务报告内部控制重大缺陷,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加“非财务报告内部控制重大缺陷段”予以披露

C.注册会计师应当对非财务报告内部控制是否存在重大缺陷提供合理保证

D.注册会计师应当实行有限审计程序以辨认非财务报告内部控制存在重大缺陷

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第4题

从业务流程层面了解和评价内部控制的主要工作包括()。

A.了解被审计单位各业务循环中与财务报告相关的业务流程,并记录获得的了解

B.了解被审计单位与审计相关的内部控制,并记录相关控制活动及控制目标,以及受该控制活动影响的交易类别、账户余额和披露及其认定

C.执行穿行测试,证实对业务流程和相关控制活动的了解,并确定相关控制是否得到执行

D.记录在了解和评价各循环的控制设计和执行过程中识别出的风险,以及拟采取的应对措施

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第5题

下列情形中,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加强调事项段予以说明的有( )。
下列情形中,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加强调事项段予以说明的有()。

A.被审计单位的企业内部控制评价报告的要素列报不完整

B.注册会计师知悉在基准日并不存在,但在期后期间发生的事项,且这类期后事项对财务报告内部控制有重大影响

C.被审计单位在基准日前对存在的财务报告内部控制重大缺陷进行了整改且运行了足够长的时间,注册会计师测试后认为其运行有效

D.被审计单位存在财务报告内部控制重要缺陷

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第6题

内部控制缺陷是指财务报告的内部控制缺陷。()
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第7题

根据内部控制缺陷影响整体控制目标实现的严重程度,内部控制缺陷分为()。

A.一般缺陷

B.重要缺陷

C.设计缺陷

D.重大缺陷

E.执行缺陷

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第8题

()是指内部控制环境无效,造成财务报告无法真实正确反映企业经营状况。

A.财务报告重大缺陷

B.财务报告重要缺陷

C.财务报告一般缺陷

D.非财务报告重大缺陷

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第9题

财务报告内部控制缺陷的分类,应当按照定量的标准确定。()
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第10题

内部控制缺陷认定应遵循以下原则()。

A.是否针对已经识别出来的风险设置了合理的控制目标和控制措施

B.相应控制措施是否有效和持续运行

C.由于设计或运行不当,导致公司财产损失或声誉损害

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