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[主观题]

项目质量复核人员应当负责就项目质量复核的实施情况形成工作底稿。下列各项中,属于项目质量复核工作底稿应当包括的内容有( )。

项目质量复核人员应当负责就项目质量复核的实施情况形成工作底稿。下列各项中,属于项目质量复核工作底稿应当包括的内容有()。

A.已复核的业务工作底稿的识别特征

B.项目质量复核协助人员的姓名

C.项目合伙人的姓名

D.完成项目质量复核的日期

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更多“项目质量复核人员应当负责就项目质量复核的实施情况形成工作底稿。下列各项中,属于项目质量复核工作底稿应当包括的内容有( )。”相关的问题

第1题

注册会计师应当要求参与项目组讨论的人员有()

A.项目负责人

B.关键审计人员

C.聘请的特定领域专家

D.项目质量控制复核人员

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第2题

下列关于业务执行的说法中,不正确的是()。

A.会计师事务所应当要求项目合伙人对业务执行实施指导、监督与复核

B.为了保证按时出具报告,对于需要实施项目质量控制复核的业务,可以在出具报告后进行项目质量控制复核

C.项目组内部复核确定复核人员的原则是,由项目组内经验较多的人员复核经验较少的人员执行的工作

D.项目组在业务执行中对疑难问题或争议事项进行适当咨询

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第3题

ABC会计师事务所接受委托,负责审计上市公司甲公司2010年度账务报表,并委派A注册会计师担任审
计项目合伙人。在制定审计计划时,A注册会计师根据其审计甲公司的多年经验,认为甲公司2010年度财务报表不存在重大错报风险,应当直接实施进一步审计程序。在审计过程中,A注册会计师要求项目组成员之间相互复核工作底稿,并委派其所在业务部的B注册会计师负责甲公司项目质量控制复核。项目组内部在某项重大问题上存在分歧,经主任会计师批准,A注册会计师出具了审计报告。在审计报告出具后,B注册会计师随机选取若干份工作底稿进行了复核,没有发现重大问题。

要求:针对上述情形,指出存在哪些可能违反审计准则和质量控制准则的情况,并简要说明理由。

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第4题

有关职业怀疑的说法中,下列错误的是()。
A.项目组成员不应假定管理层和治理层是正直和诚信的,这本身是强化职业怀疑的一种体现

B.项目质量控制复核人员的独立复核,也是保持职业怀疑的一种体现

C.项目组就疑难问题进行咨询不属于保持职业怀疑的范畴

D.项目合伙人和项目组其他关键成员在指导和复核已执行的工作时,尤其是复核关键判断领域和特别风险等事项时,可以向经验较少的项目组成员传授大量知识和经验,从而帮助其形成一种批判和质疑的思维方式

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第5题

()属于第一层复核,这层复核主要是评价已完成的审计工作、所获得的证据和工作底稿编制人员形成的结论。

A.项目经理复核

B.项目合伙人复核

C.项目质量控制复核

D.注册会计师复核

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第6题

下列关于复核审计工作底稿和财务报表的说法中,不正确的有()。
下列关于复核审计工作底稿和财务报表的说法中,不正确的有()。

A.项目质量控制复核时间在审计工作完成时

B.所有的业务都要进行项目组内部复核和项目质量控制复核

C.项目组内部复核贯穿审计全过程,随着审计工作的开展进行

D.项目合伙人可以作为项目质量控制复核的复核人员

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第7题

在现场施工准备的质量控制中,项目监理机构对工程施工测量放线的复核控制工作应由()负责。

A.监理单位技术负责人

B.现场监理员

C.测量专业监理工程师

D.总监理工程师

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第8题

下列关于《水利水电工程施工质量评定表》单位工程施工质量评定表填表说明正确的是()。A.施工单位评
下列关于《水利水电工程施工质量评定表》单位工程施工质量评定表填表说明正确的是()。

A.施工单位评定人指施工单位质检处负责人,项目经理指该项目质量责任人。若本单位工程是分包单位施工,本表应由分包单位上述人员填写和自评,分包施工单位质检处负责人和项目经理审查、签字、加盖公章

B.监理单位复核人指负责本单位工程质量控制的监理工程师。总监理工程师:实行了监理的工程,由总监理工程师签字,未实行监理的工程由建设单位技术负责人签字

C.质量监督机构:核定人指负责本单位工程的质量监督员。项目监督负责人指项目站长或该项目监督责任人

D.关于原材料、中间产品、金属结构与启闭机、机电产品质量:对工程量大的工程,应计人分部工程进行质量评定,评定单位工程质量时,不再重复评定原材料、中间产品等的质量

E.单位工程量,只填写本单位工程的主要工程量

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第9题

下列项目中,属于项目质量控制复核内容的有()。

A.复查重点审计项目的审计证据是否充分、适当

B.项目组就具体业务对会计师事务所独立性作出的评价

C.在审计过程中识别的特别风险以及采取的应对措施

D.在审计中识别的已更正和未更正的错报的重要程度及处理情况

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第10题

下列各项中,属于内部控制审计中的总体审计策略的有()。

A.向高风险领域分配的审计时间预算

B.何时召开项目组预备会和总结会

C.是否实施项目质量控制复核

D.预期项目合伙人和经理如何进行复核

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第11题

ABC会计师事务是一家新成立的事务所,最近制定了业务质量控制制度,有关内容摘录如下: (1)合
ABC会计师事务是一家新成立的事务所,最近制定了业务质量控制制度,有关内容摘录如下: (1)合

伙人考核和晋升制度规定,连续三年业务收入额排名前三位的高级经理晋级为合伙人,连续三年业务收入额排名后三位的合伙人降晋为高级经理。 (2)内部业务检查制度规定,以每三年为一个周期,选了已完成业务进行检查,如果事务所当年接受相关部门的外部检查,则当年暂停对所有业务的内部检查, (3)项目质量控制复核制度规定,除上市公司审计业务外,其他需要实施质量控制复核的审计业务由审计项目组负责人执业项目质量控制复核。 (4)工作底稿保管制度规定,推行业务档案电子化,将纸质工作底稿经电子扫描后,存为业务电子档案,同时销毁纸质工作底稿。 (5)独立性政策规定,每年需要保持独立性的人员提供关于独立持要求的培训,并要求高经经理以上(含高级经理)的人员每年签署遵守独立性要求的书面确认函。 (6)分所管理制度规定,分所可以根据自身的实际情况,自行制度业务质量控制制度。 要求:针对上述(1)至(6)项,分别指出ABC会计师事务所业务质量控制制度是否符合会计师事务所质量控制准则的规定,并简要说明理由。

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