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[单选题]

在薪酬业务循环审计中,可以采用观测办法审查是()。

A.薪酬总额计算与否对的

B.职工福利费提取与否对的

C.薪酬费用账务解决与否对的

D.考勤和薪酬核算职责与否分离

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更多“在薪酬业务循环审计中,可以采用观测办法审查是()。”相关的问题

第1题

下列关于审计取证办法运用,对的是()。

A.实地观测固定资产可以拟定固定资产所有权

B.从销售发票中选用样本并追查至相应发货单可以拟定销售真实性

C.对已盘点存货进行检查并与盘点记录相核对可以拟定存货计价对的性

D.复核被审计单位编制银行存款余额调节表可以拟定银行存款余额真实性

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第2题

根据《中国移动安全审计管理办法》规定,在进行安全审计时可以采用()两种方式来进行。

A.制度和技术

B.人工和技术手段

C.人工和自动

D.人工和制度

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第3题

在以下销售与收款授权审批关键点控制中,下列做到恰当控制的是【】A.在销售发生之前,赊销已经正确审

在以下销售与收款授权审批关键点控制中,下列做到恰当控制的是【】

A.在销售发生之前,赊销已经正确审批

B.对于赊销业务,未经赊销批准的销货一律不准发货

C.销售价格、销售条件、运费、折扣必须经过审批

D.对于超过既定销售政策和信用政策规定范围的特殊销售业务,被审计单位采用集体决策方式

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第4题

下列关于营业收入审计的说法中,正确的是【】A.被审单位出售无形资产和出租无形资产取得的收益,均作

下列关于营业收入审计的说法中,正确的是【】

A.被审单位出售无形资产和出租无形资产取得的收益,均作为其他业务收入处理,注册会计师在审计时认同了被审单位的这一做法

B.被审单位销售合同或协议明确销售价款的收取采用递延方式,实质上具有融资性质的,应当按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额

C.被审单位存在投资性房地产业务,本期对外销售了公允价值模式下的投资性房地产,注册会计师在审计时,认可了企业将持有期间产生的公允价值变动损益转入到营业外收入科目的做法

D.被审单位期末有预收款项的所属明细科目的借方余额,那么应该在预付账款项目中列示

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第5题

注册会计师采用风险评估程序了解被审计单位及其环境的恰当时间是()。

A.在承接客户和续约时

B.在制定审计计划时

C.在进行期中审计时

D.贯穿于整个审计过程的始终

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第6题

基于筹资与投资循环业务数最较少、金额通常都很大的特点,在审计时,注册会计师应采用()。A.较低的控

基于筹资与投资循环业务数最较少、金额通常都很大的特点,在审计时,注册会计师应采用()。

A.较低的控制风险估计水平法的初步审计策略

B.抽样审查的方法

C.较大范围的控制测试的方法

D.上要证实法的初步审计策略

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第7题

相对于业务经营审计,管理审计有以下的()特点。

A.管理审计是管理责任审计中的高层次审计

B.管理审计的重点是管理素质,它主要是指管理人员的素质

C.管理审计是审查评价管理活动的审计

D.管理审计本身不具有管理职能,它不是直接的管理活动,而是一种评价和间接控制活动。

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第8题

以下关于初步业务活动总体审计策略和具体审计计划的观点不恰当的是()。A.注册会计师在计划审计工

以下关于初步业务活动总体审计策略和具体审计计划的观点不恰当的是()。

A.注册会计师在计划审计工作后,需要开展初步业务活动

B.注册会计师在计划审计工作前,需要开展初步业务活动

C.总体审计策略用以确定审计范围、时间和方向,并指导制订具体审计计划

D.针对总体审计策略中所识别的不同事项,制订具体审计计划,并考虑通过有效利用审计资源以实现审计目标

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第9题

列入审计业务约定书中的所谓“审计范围”是要明确所审会计报表的()。

A.相应的审计范围

B.所审会计报表的名称

C.所审会计报表的日期

D.所审会计报表的期问

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第10题

注册会计师在()情况不宜采用主要证实法。A.内部控制制度可信赖程度较高B.连续多年接受同一企业审

注册会计师在()情况不宜采用主要证实法。

A.内部控制制度可信赖程度较高

B.连续多年接受同一企业审计委托

C.审查小规模企业

D.内部控制健全而有效

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第11题

注册会计师王艺在对某单位进行审计过程时,采用了如下审计流程,首先,对被审单位基本情况和内控
制度初步了解,然后将其评价为高信赖程度,并据此认为,只要进行少量控制测试,不用进行实质性程序就可得出审计结论。 要求:王艺的审计流程对吗?错在哪里?

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