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[单选题]

增值税纳税人发生的下列业务中,应当开具增值税专用发票的是()。

A.商业企业一般纳税人零售食品

B.小规模纳税人销售货物

C.批发企业一般纳税人销售货物

D.销售不动产

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更多“增值税纳税人发生的下列业务中,应当开具增值税专用发票的是()。”相关的问题

第1题

根据增值税法律制度的规定,一般纳税人发生的下列业务中,允许开具增值税专用发票的是()。

A.向消费者个人销售电脑

B.向消费者个人销售化妆品

C.向小规模纳税人销售免税药品

D.向一般纳税人销售加工劳务

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第2题

根据增值税法律制度的规定,一般纳税人发生的下列应税行为中,可以开具增值税专用发票的是()

A.销售避孕药品

B.销售古旧图书

C.销售机器设备

D.商业企业零售服装

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第3题

一般纳税人发生下列经营活动中,不得开具增值税专用发票的有()。

A.将外购货物无偿赠送给增值税一般纳税人

B.烟草批发企业向烟草零售企业批发卷烟

C.商业企业零售劳保用品给一般纳税人

D.销售旧货

E.销售免税货物

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第4题

纳税人发生应税销售行为,应当向索取增值税专用发票的购买方开具增值税专用发票,并在增值税专用发票上分别注明销售额和销项税额。()
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第5题

一般纳税人发生下列经营活动中,可以开具增值税专用发票的有()。

A.将外购货物无偿赠送给增值税一般纳税人

B.商业企业零售劳保用品给一般纳税人

C.烟草批发企业向烟草零售企业批发卷烟

D.销售免税货物

E.销售旧货

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第6题

某房地产开发公司(增值税一般纳税人),2019年4月发生如...

某房地产开发公司(增值税一般纳税人),2019年4月发生如下业务:

(1)销售2016年3月开工建设的住宅项目,取得含税收入166000万元,从政府部门取得土地时支付土地价款78000万元。该项目选择简易计税方法计税。

(2)支付甲建筑公司工程价款,取得甲公司上月开具的增值税专用发票,注明金额12000万元,税额1200万元。

(3)出租一栋写字楼,合同约定租期为3年,每年不含税租金4800万元,每半年支付一次租金,本月收到2019年4月至9月租金,开具增值税专用发票,注明金额2400万元;另收办公家具押金160万元,开具收据。该业务适用一般计税方法。

(4)4月购进小轿车一辆,支付不含税价款20万元、增值税2.6万元,取得机动车销售统一发票。

(5)支付高速公路通行费,取得高速公路通行费电子发票,注明合计金额1.03万元。

已知:本月取得的相关凭证均在本月申报抵扣进项税额。2019年4月1日起,增值税原16%税率降为13%、原10%税率降为9%。

要求:根据上述资料回答下列问题:

(1)业务(1)应纳增值税。

(2)业务(2)准予从销项税额中抵扣的进项税额。

(3)业务(3)增值税销项税额。

(4)支付的高速公路通行费是否可以抵扣增值税?相关规定是什么?

(5)该公司4月应纳增值税。

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第7题

甲企业为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,2020年2月发生下列业务:(1)从海关进口原材

甲企业为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,2020年2月发生下列业务:(1)从海关进口原材料一批,已知该批原材料的关税完税价格为100万元,适用的关税税率为30%,增值税税率为13%;(2)委托乙企业加工产品一批,支付不含税加工费20万元并取得增值税专用发票;(3)销售A产品一批,不含税售价为600万元,给予对方2%的现金折扣;(4)销售B产品一批,开具增值税普通发票,含税售价33.9万元,货款尚末收到;(5)将自产C产品一批用于集体福利,无同类产品售价,成本为10万元,成本利润率为10%。要求:(1)计算进口原材料允许抵扣的进项税额;(2)计算委托乙企业加工产品允许抵扣的进项税额;(3)计算销售A产品的销项税额;(4)计算销售B产品的销项税额;(5)计算将C产品用于集体福利的销项税额。

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第8题

A公司和B公司均为增值税一般纳税人,A公司本月外购一批货物5000元,取得增值税专用发票,委托B公司加工,支付加工费1000元,并取得B公司开具的增值税专用发票。货物加工好收回后,A公司将这批货物直接对外销售,开出的增值税专用发票上注明的价款为8000元。根据以上所述,以下各种说法正确的有()。

A.A公司应当缴纳增值税320元

B.B公司受托加工业务应当缴纳增值税160元

C.A公司应当缴纳增值税510元

D.B公司无须缴纳增值税

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第9题

增值税一般纳税人发生下列行为,除另有规定外,不得开具增值税专用发票的有()。

A.销售自己使用过的包装物

B.转让金融商品

C.销售旧货

D.销售免税货物

E.向消费者个人零售货物

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第10题

甲公司为增值税一般纳税人,2019年10月自农民手中购进棉花,开具的农产品收购发票上注明买价300000万元,棉花于当月全部用于生产棉布,当月销售棉布取得含增值税销售额565000元。已知销售棉布增值税税率为13%,当月发生的进项税额选择在当月抵扣。甲公司2019年10月.上述业务应纳的增值税额为()元。

A.46450

B.38000

C.35000

D.43450

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第11题

增值税的一般纳税人发生下列行为,属于规定的不得开具专票的情形的是()。

A.销售免税货物

B.销售自己使用过的包装物

C.向消费者个人零售货物

D.销售旧货

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