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[单选题]

下列应税行为中,不按照6%的税率征收增值税的有()。

A.以货币资金投资收取的固定利润

B.融资性售后回租服务

C.房屋租赁

D.纳税人现场制作食品并直接销售给消费者

E.为客户办理退票而向客户收取的退票费

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更多“下列应税行为中,不按照6%的税率征收增值税的有( )。”相关的问题

第1题

下列应税行为中,应该按照6%的税率征收增值税的有()。

A.融资性售后回租服务

B.以货币资金投资收取的固定利润

C.房屋租赁

D.为客户办理退票而向客户收取的退票费

E.纳税人现场制作食品并直接销售给消费者

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第2题

某国家对居民收入实行下列税率方案:每人每月不超过3000美元的部分按照1%税率征收,超过3000美元不超过6000美元的部分按照x%税率征收,超过6000美元的部分按y%税率征收(x,y为整数)。假设该国某居民月收人为6500美元,支付了120美元所得税,则y为多少?()

A.6

B.3

C.5

D.4

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第3题

增值税:是指以商品流通和劳动服务在各个流转环节的增值额为征税对象的一种税。它是以商品销售额和应税劳务营业额为计税依据,运用税收抵扣原则征收的一种流动税。它具有以下特征:第一,征收对象是法定的增值额;第二,税负公平合理,具有中性税属性。根据上述定义,下列情况中属于征收增值税的是()。

A.某歌星每次演出出场费都收入不菲,他每次都按法律规定缴纳一定的税金

B.某企业虽然利润不算奉厚,但它每年也按规定上缴一定的收益税

C.职工要缴纳一定数额的个人收入所得税

D.纳税人进口货物,税务机关对其按组成计税价格和规定的适用税率计税

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第4题

某国家对居民收入实行下列税率方案;每人每月不超过3000美元的部分按照1%税率征收,超过3000美元不超过6000美元的部分按照X%税率征收,超过6000美元的部分按Y%税率征收(X,Y为整数)。假设该国某居民月收入为6500美元,支付了120美元所得税,则Y为多少?

A.6

B.3

C.5

D.4

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第5题

增值税是以商品(含应税劳务、应税行为)在流转过程中实现的增值额作为计税依据而征收的一种流转税。()
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第6题

下列业务不应当征收消费税的是()。

A.商业企业将将外购的消费税低税率应税产品以高税率应税产品对外销售的

B.商业企业将外购的非应税消费品以应税消费品对外销售的

C.生产企业将自产的应税消费品用于连续生产应税消费品的

D.生产企业将自产的应税消费品用于生产非应税消费品的

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第7题

根据印花税法律制度的规定,下列关于印花税征税范围的表述中,正确的有()

A.未按期兑现的合同不征收印花税

B.商品房销售合同按照产权转移书据征收印花税

C.纳税人以电子形式签订的各类应税凭证无需缴纳印花税

D.同一业务中既书立合同,又开立单据,只就合同征收印花税

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第8题

下列关于增值税的叙述,正确的有()。

A.采用不合(增值)税价格计算时,现金流量表中不包括增值税科目

B.增值税是价外税,纳税人交税,最终纳税人负担,因此与纳税人的经营成本和经营利润息息相关

C.进项税额为纳税人购进货物或者接受应税劳务而支付或者负担的增值税额

D.当采用含(增值)税价格计算销售收入和原材料、燃料及动力成本时,现金流量表中应单列增值税科目

E.增值税是对销售货物或者提供加工、修理修配劳务以及进口货物的单位和个人征收的税金

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第9题

:增值税:是指以商品流通和劳动服务在各个流转环节的增值额为征税对象的一种税。它是以商品销售额和应税劳务营业额为计税依据,运用税收抵扣原则征收的一种流动税。它具有以下特征: ①征收对象是法定的增值额; ②税负公平合理,具有中性税属性。 根据上述定义,下列情况中属于征收增值税的是()。

A.某歌星每次演出出场费都收入不菲,他每次都按法律规定交纳一定的税金

B.某企业虽然利润不算丰厚,但它每年也按规定上交一定的所得税

C.农民要缴纳一定数额的农业税

D.税务机关对某商店查账征税

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第10题

增值税一般纳税人发生按简易办法征收增值税应税行为,销售其按照规定不得抵扣且未抵扣进项税额的固定资产的,不得开具增值税专用发票。()
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第11题

增值税:是指以商品流通和劳动服务在各个流转环节的增值额为征税对象的一种税。它是以商品销售额和应税劳务营业额为计税依据,运用税收抵扣原则征收的一种流动税。它具有以下特征:(1)征收对象是法定的增值额;(2)税赋公平合理,具有中性税属性。根据上述定义,下列情况中属于征收增值税的是()。

A.某娱乐公司每次演出都收入不菲,每次都按法律规定缴纳一定的税金

B.某公司虽然利润不算丰厚,但它每年也按规定上交一定的收益税

C.农民要缴纳一定数额的农业税

D.税务机关对某商店查账征税

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